|
|
Faktúra |
DF2025007
|
Čistiace prostriedky
|
52,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
WorldOffice RS |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025008
|
Čítanie + Písanie
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Náš Polklad s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025006
|
Vyúčt.FA 12/2024
|
153,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Slovenské Elektrárne |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025005
|
Poplatok za zber živ.produktov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025004
|
Školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025003
|
Bozp služby
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Štefan Fabian |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025002
|
Systémová podpora Urbis
|
92,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
MADE |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025001
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024167
|
tonery
|
125,33 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024166
|
Fotovoltalický panel +montáž
|
1 368,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024165
|
Ives
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Ives Košice |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024164
|
Krycia plachta na cyklostojan
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ARSICUA |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024163
|
Klampiarske výrobky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Gejza Antal |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024161
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Soft-GL |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024162
|
Zásobníkový ohrievač vody
|
961,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
HYDROB sro |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024152
|
Elite Display
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024153
|
Elite Display 2
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024154
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jozef Garaj |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024155
|
Vodné stočne za november 2024
|
88,39 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024156
|
poplatok za zber
|
36,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
BEMIA plus |
ZŠ Plášťovce |
Mgr. Anna Kissová |
|
|
14.01.2025 |